审计员

内部审计

Valmet有一个独立于运营管理的内部审计部门。内部审计职能的职责包括评估公司运营的效率和适当性,并检查内部控制的功能。它寻求提供合理的保证,以确保财务和经营报告的正确性、公司资产的妥善管理和遵守适用的法律法规。此外,内部审计积极鼓励在Valmet的各种业务中发展风险管理。内部审计主管行政上向CFO报告,直接向总统和CEO以及审计委员会报告。

外部审计

2020年6月16日的年度股东大会选举普华永道(PricewaterhouseCoopers Oy)为公司的审计师,任期于下一次年度股东大会结束时届满。负责的审计师将是Pasi Karppinen, APA。

根据Valmet的协会章程,Valmet将有一个审计员,必须是芬兰商会批准的审计公司。审计委员会准备审计选拔程序,审计师应付的费用将根据审计委员会批准的发票。审计师的办公室期限将在下一次股东大会上结束。关于审计公司的持续时间没有术语限制。

审计费用

审计费用2018

更新;8月6日,2020年8月6日